募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【部署・サービスについて】
内部監査部は、監査対象部門等における内部管理態勢の適切性、有効性を検証しています。監査対象部門等における内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢の評価及び問題点の改善方法の提言等まで行います。
【業務内容】
内部監査計画の策定と監査の実行
■リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を立てた判断、監査を実施する。
■業務プロセスを分析し、そこにあるリスクとコントロールを洗い出し、その有効性を評価する。
■監査結果を文書変更、報告書を作成、マネージメントへの報告を行います。報告書には、発見事項、原因分析、改善計画を含みます。
監査や結果改善計画等に関しては、経営層や関係部門とのコミュニケーションを協議することで、会社全体の価値向上を支援することが求められます。
また、当社は、楽天グループの企業として様々な挑戦を続けています。このような環境で臨機応変に様々な状況に対応できる柔軟性と、部門内外問わずチームの勝負として貢献する熱いを持った方の応募を期待します。
【組織】5名
- 応募資格
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- 必須
- ・金融業界(保険・銀行・証券等)にて内部監査のご経験
- 歓迎
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・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保持者
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:00~17:00
- 年収・給与
- 900万円~1100万円
- 休日休暇
- 完全週休二日(土日) 祝日、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、特別休暇、ペット休暇等
