募集要項
- 募集背景
- 組織強化による
- 仕事内容
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代表執行役員直下の内部監査部門として、会社のリスク・マネジメント、コントロール、ガバナンス・プロセスの有効性・効率性、並びにコンプライアンス状況について評価・改善提案を行います1)当社および国内外グループ子会社に対する内部監査
2)代表執行役社長、監査委員会への内部監査報告
※具体的には、
当社のコーポレート部門、事業部門、国内外子会社を対象とした内部監査を実施し、報告書を作成。
業務の有効性・効率性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの状況について評価・改善提案を行う。
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
・プレシジョン・メディシン業界、あるいは製薬等の関連業界の知識・業務経験
・被監査部門に監査目的を明確に説明し理解・協力を得るコミュニケーションスキ
・事実を論理的に理解・分析し、根本課題や潜在的な問題を抽出するロジカルシンキングスキル
・監査活動の進捗を俯瞰し的確に主導、必要な修正ができるマネジメントスキル
・監査結果を的確に整理し報告書にまとめあげる文章(日英)構成スキル
・英語力ビジネス上級レベル必須(読み書き会話)
【尚可】
1)会社経営知識(財務・人事労務、IT等)、海外関係会社でのマネジメント経験
2)内部統制・内部監査に関する体系的知識 (できれば内部監査の実務経験 3年以上)
3)公認内部監査人(CIA)の資格
- 歓迎
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上記のような職務経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 大卒以上35-45歳位 (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京
- 年収・給与
- 1000-1300万位(経験前職を考慮のうえ決定)
- 待遇・福利厚生
- 各種社会保険完備、 他
- 休日休暇
- 完全週休2日制、他