募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】
ガバナンス度化と持続的な企業価値向上をえる内部監査業務が中になります。
経験や専性を踏まえながら担当領域を決定し、段階的に監査業務の範囲を広げていただきます。
・ 当社および国内外グループ会社に対する内部監査の計画案、実施、報告
・ 被監査部、経営層、海外内部監査チーム、外部監査等とのコミュニケーション・調整
・ データアナリティクスを活した監査法の企画・導
・ グループ全体の内部統制・リスクマネジメント度化に関する施策推進
・ J-SOX を含む内部統制評価の実施および改善援
・ IT 全般統制、IT 業務処理統制の構築援および評価
【仕事のイメージ】
・Cグループ全体の健全な成長とガバナンス強化を支える、内部監査の中核を担うポジションです。
国内外のグループ会社や各部門を対象に、監査計画の立案から実施、結果報告、改善提案まで一連の業務を担当いただきます。
・監査先の部門や経営層、海外の内部監査チーム、外部監査人とも連携しながら、課題の把握と改善に向けた調整を進めていきます。
また、データアナリティクスを活用した新しい監査手法の導入や、J-SOX対応、IT統制の評価・改善支援など、専門性を活かしながら監査の高度化にも取り組んでいただきます。
・入社後はご経験に応じて担当範囲を広げ、内部監査の専門家として成長できる環境です。
将来的には、経営管理やリスクマネジメント、事業部門・管理部門など、幅広いキャリア展開も可能です。
【キャリアパス】
国内外の事業部やグループ会社に対する監査を通じて、
事業運営、財務・会計、IT、ガバナンスなど幅広い知を習得することができます。
社後は監査担当者・責任者として経験を積み、
内部監査のエキスパートとして活躍いただくことを期待しています。
ご本の志向や適性に応じて、経営管理、リスクマネジメント、
事業部や管理部等へのキャリア展開も可能です。
【組織構成】
配属予定部署 内部監査部
人員構成:10名(管理職3名、一般社員5名、その他2名)
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- 応募資格
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- 必須
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・ 上場企業または監査法における内部統制監査業務の実務経験
・ 上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験
- 歓迎
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・ CIA、公認会計(本または国)、CISA 等の関連資格または商簿記2 級以上
・ IT 統制監査業務の経験
・ SAP 等のERP の実務経験
・ データ分析ツール(Power BI、ACL 等)の業務経験
・ 海外会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験
・ 英語(監査責任者として内部監査を実施し報告書を作成することができるレベル)
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:45~17:15
- 年収・給与
- 1050万円~1100万円
- 休日休暇
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完全週休二日(土日) 国民の祝日など事業所カレンダーによる、年次有給(初年度13日、次年度14日、最高20日)
その他各種特別有給休暇あり
