募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】
当社内部統制部で、内部監査・内部統制・その他部内業務のAIやデジタル活用によるDX推進を担っていただきます。監査に関する経験・知見は必須ではありませんが、監査業務にデジタル技術を組み合わせて、新たなスキームを構築していただける方からのご応募を期待します。
【具体的な職務内容】
(1)デジタル技術による監査高度化
AI・デジタル技術を活用した監査高度化を進めております。AIによる自動監査、データ分析・不正検知、CSA高度化、新領域監査のアウトライン策定などを実務での本格運用、それに伴うフォローアップ監査の推進を担当していただきます。
(2)J-SOX評価のゼロベース見直し
従来の延長ではなく、すべての統制種類の整備・運用評価プロセスをゼロベースで再設計します。AIによる評価自動化システムの実装を強力に推進し、業務の大幅な効率化と質的向上を実現します。
(3)グループ自律型リスク管理の推進
グループ内の標準部統制に基づく自律的評価(CSA)の対象範囲を拡大します。各拠点が自律的にリスクを特定・改善できる仕組みを定着させ、グループ全域のガバナンス底上げとリスク低減を図ります。
(4)新領域監査のグランドデザイン策定と実装
情報セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示など、将来の監査実施を見据えた「監査アウトライン」可及的速やかに策定します。
【期待する役割】
・「AI×監査」「システム×内部統制」の橋渡し役として、AIによる自動監査、データ分析・不正検知、CSA高度化、新領域監査のアウトライン策定などを実務の最前線で推進していただきます。
・最新テクノロジーと内部統制マインドを掛け合わせ、当社グループのガバナンスを次の段階へ引き上げる役割を担っていただきます。
【配属部署について】
内部統制部17名
事業会社や監査法人等でキャリアを積んだエキスパートの集団(平均年齢50代半ば)であり、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認内部監査人(CIA)などの高度な専門資格を有するキャリア入社者が多数活躍しています。
【働き方】
・残業時間 月20~30時…
- 応募資格
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- 必須
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※顔写真付き履歴書の提出必須
■事業会社(特に製造業)、監査法人、コンサルティングファーム、IT・システム/DX関連部門でのご経験をお持ちの方で、以下いずれかの経験を有する方
(1) 生成AI・データアナリティクス等の最先端Tech活用
(2) 情報システムの企画・開発・運用改善
(3) プロジェクトのマイルストーン設定、関係者調整、サービスベンダー折衝
(4) データや事実に基づく課題構造化・改善策策定および実行
- 歓迎
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・内部監査・J-SOX・内部統制の知見・経験
・情報セキュリティ、サステナビリティ、非財務情報開示等の新領域への関心
・ リスク管理・ERM・GRC ・ 不正調査・フォレンジック
・製造業またはグループ会社管理に関する経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA/USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)等の資格
・データアナリシス・サイエンス関連の資格保有者
・簿記2級
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:30~17:20
- 年収・給与
- 650万円~1000万円
- 休日休暇
- 完全週休二日(土日) 祝日、年末年始、GW、慶弔休暇、特別休暇、有給休暇(入社直後最大15日~ ※入社月によって按分した日数を入社後すぐに付与)
