募集要項
- 仕事内容
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主な業務内容
内部監査
• 年間監査計画の策定
• 各部門・グループ会社に対する内部監査の企画・実施
• 業務プロセスおよびコンプライアンス面の監査
• 監査結果を踏まえた改善提案
• 改善状況のモニタリング・フォローアップ
内部統制・J-SOX対応
• 全社レベルの内部統制評価
• 業務プロセスに関する統制評価
• IT統制に関する評価
• 内部統制評価の対象範囲・方針の策定
• 外部監査機関との連携・対応
グループガバナンス
• グループ会社に対する監査・統制体制の整備
• 新たにグループへ加わる会社の内部統制構築支援
• 組織再編・M&A等に伴う統制面の支援
• グループ全体のリスク管理体制の整備
• 子会社管理に関するルール・運用の高度化
組織・機能づくり
• 内部監査機能の強化
• 監査プロセス・ルールの整備
• 将来的なメンバーの育成・マネジメント
• 経営層への監査結果・課題の報告
- 応募資格
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- 必須
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必須要件
以下のいずれかではなく、複数の経験をお持ちの方を想定しています。
• 上場企業での内部監査、または内部統制・J-SOXに関する実務経験
• 全社統制・業務プロセス統制・IT統制に関する評価および改善経験
• 年間監査計画の策定から監査実施、改善フォローまで一連の業務を担当した経験
• 監査法人・監査役等との折衝・調整経験
• 経理・会計に関する実務知識、またはそれに相当する知識
- 歓迎
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歓迎要件
• M&A後の統合プロセスにおける内部統制・ガバナンス構築経験
• 子会社監査の経験
• グループガバナンス体制の構築・改善経験
• クラウド・ITサービス環境におけるIT統制評価の経験
• 内部監査部門等におけるマネジメント経験
• 組織の立ち上げ・再構築に携わった経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 9:30~18:00
- 年収・給与
- 700万円 ~ 999万円
