募集要項
- 仕事内容
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・ 内部監査部門の内製化と運用
・ 年間内部監査計画の策定、実施、および進捗管理と評価
・ J-SOX(内部統制報告制度)対応の推進と、評価・運用体制の構築
・ 監査結果に基づく業務プロセスの改善提案と、その実現に向けた推進
・ 経営層への監査報告と、各部門への建設的な提言・フィードバック
・ 監査対象部門との連携・調整および課題解決に向けた支援
・ 内部監査業務の品質向上に向けた継続的な改善
- 応募資格
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- 必須
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・ 会計、財務、法務に関する基礎知識
・ 金融商品取引法(J-SOX)対応の実務経験
・ 上場企業での5年以上の内部監査業務の実務経験
- 歓迎
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・ 公認会計士または公認内部監査人(CIA)資格保有
・ 上場準備企業での内部監査部門設立経験
・ IT監査またはシステム監査の実務経験
・ リスクマネジメント体制の構築・運用経験
・ 不正調査やコンプライアンス関連業務の経験
・ データ分析ツールを用いた監査業務経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 40歳~59歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 神奈川県
- 勤務時間
- 09:00~18:00
- 年収・給与
- 700万円 ~ 1000万円
- 待遇・福利厚生
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・健康保険
・雇用保険
・労災保険
・厚生年金
・健康促進施策
・退職金制度(勤続満5年以上対象)
・定年後再雇用(65歳まで)
・懇親会費補助
・社員紹介制度(報奨金50万円)
・ストックオプション制度
・社員割引制度(車体/パーツ/整備に適応可)
・結婚祝い金・出産祝い金
・その他慶弔見舞金
・育休・産休制度(取得実績あり/復帰率100%)
★各種研修制度充実
- 休日休暇
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年間休日120日
完全週休2日制(土日祝休み※社内カレンダーによる)
冬季休暇(年末年始)
慶弔休暇
有給休暇
産前・産後休暇
育児休暇
- 選考プロセス
- 書類選考→適性試験→1次面接(Web)→最終面接(対面)→内定
