募集要項
- 仕事内容
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仕事内容:
リスクベースの内部監査を通じて全社的なガバナンスの強化と持続的な企業価値向上に貢献していただきます。
■本部監査業務における内部統制の評価および有効性検証(業務プロセス、権限統制、牽制機能等)を実施します。
■リスク評価に基づく監査計画の策定および実行を担当します。
■監査結果を取りまとめ、経営層や関係部門への報告を行います。
■単なる指摘に留まらず、実効性を重視した改善提案を立案します。
■グローバル内部監査基準(IIA基準等)を踏まえた監査手法や業務プロセスの見直しおよび企画推進を行います。
※金融機関の監査および内部管理で培われた高い専門性を活かし、事業会社における実務とガバナンスを橋渡しする重要なポジションです。
身に付くスキル:
経営に直結するガバナンス強化に関与できる経験や、リスクベース監査の実践能力が身に付きます。
また、IIA基準など国際的な内部監査基準を踏まえた監査手法や業務プロセスの企画・見直しを通じて、内部監査機能の高度化をリードするスキルを習得できます。
単なる指摘に留まらず、価値を生む監査機能の実現に貢献することで、経営視点を持った改善提案力も高められます。
本ポジションの魅力ややりがい:
内部監査を通じて、経営の意思決定を支える重要な役割を担い、組織全体のリスク管理と持続的成長に寄与できます。
また、事後チェックだけでなく業務改善や組織の高度化につながる提案ができ、監査の価値を実感できる点が大きなやりがいです。
さらに、IIA基準を踏まえた監査手法の見直しやプロセス改善に関与し、内部監査機能の進化をリードする経験が得られます。
- 応募資格
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- 必須
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■必須条件:
・監査業務の経験者(金融機関出身はなお歓迎)
・CIA(公認内部監査人)を保有している方
■歓迎条件:
・監査企画・監査手法の見直し・高度化に携わった経験
・経営層向け報告、会議体対応の経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 山口県
- 年収・給与
- 620~1100万円
