募集要項
- 仕事内容
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■同社にて、内部監査をご担当いただきます。
【具体的には】
(1)高度な保証業務(アシュアランス)
・業務監査:監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告
・財務報告統制評価(J-SOX):評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携
・個別テーマ監査:特定のテーマに関する検証を主導
(2)戦略的な提言業務(アドバイザリー)
・リスクマネジメント強化:リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言
・業務改善への積極的支援:監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします
【ミッション】
同社の内部監査部は、取締役会および社長へ直接報告を行う、高い独立性を持つ組織です。この独立した立場から、同社のガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の有効性・効率性を評価し、経営基盤の強化に貢献していただきます。グローバル内部監査基準に基づくよう監査体制を強化する役割も期待されています。
- 応募資格
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- 必須
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※いずれも必須
・内部監査部門での実務経験が3年以上ある方(監査法人での経験歓迎)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:30 - 17:30
- 年収・給与
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700万円~1000万円(経験能力考慮の上優遇)
昇給有、賞与有
- 待遇・福利厚生
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【保険】
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金
【諸手当】
通勤手当、残業手当
- 休日休暇
- 年間124日/(内訳)完全週休2日制(土日)、祝日、会社創立記念日(7/26)、年末年始、有給休暇、慶事休暇、特別連続休暇 等
