募集要項
- 仕事内容
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グループのガバナンス高度化と持続的な企業価値向上を支える内部監査業務が中心になります。・ 会社および国内外グループ会社に対する内部監査の計画立案、実施、報告
経験や専門性を踏まえながら担当領域を決定し、段階的に監査業務の範囲を広げていただきます。
・ 被監査部門、経営層、海外内部監査チーム、外部監査人等とのコミュニケーション・調整
・ データアナリティクスを活用した監査手法の企画・導入
・ グループ全体の内部統制・リスクマネジメント高度化に関する施策推進
・ J-SOXを含む内部統制評価の実施および改善支援
・ IT全般統制、IT業務処理統制の構築支援および評価
配属予定部署
内部監査部
人員構成:10名(管理職3名、一般社員5名、その他2名)
20代から50代まで幅広い年齢層のメンバーが在籍しており、キャリア入社者も多く、
さまざまなバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。
また、CIA(公認内部監査人)をはじめとする専門資格保有者が多数在籍しており、
互いの経験や知見を共有しながら専門性を高められる環境です。
担当エリアは日本に加え、アジアパシフィック地域、中国をカバーしており、
グローバルな視点で監査業務に取り組んでいます。
- 応募資格
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- 必須
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下記のいずれかの経験を有する方
・上場企業または監査法人における内部統制監査業務の実務経験
・上場企業における経理、ガバナンス、リスクマネジメント、情報システム等の実務経験
- 歓迎
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・CIA、公認会計士(日本または米国)、CISA等の関連資格または日商簿記2級以上
・IT統制監査業務の経験
・SAP等のERPの実務経験
・データ分析ツール(Power BI、ACL等)の業務経験
・海外子会社に対する管理業務や海外親会社への報告業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(ビジネス場面でメールや会議等、日常的なコミュニケーションをとることができる)
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 30~40歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
- フィットする人物像
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・ 未知の領域や新たな事象に対して知的好奇心を持ち、主体的に学び続けられる方
・ 物事の表面的な事象に留まらず、「なぜ」を繰り返しながら粘り強く根本原因を追究できる方
・ 営業・製造・管理部門など多様な業務に広く関心を持ち、現場との対話を通じて
本質的な課題を発見し、改善提案につなげられる方
・ 多様な利害関係者と信頼関係を構築しながら、客観的かつ公正な立場で業務を遂行できる方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都中央区日本橋3-7
- 勤務時間
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08:45~17:15(うち休憩時間1時間)
時間外労働:当面ないが、将来的に月20時間程度発生見込み
※フレックスタイム制あり(コアタイムなし)
- 年収・給与
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550万円 ~850万円
- 待遇・福利厚生
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健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、企業年金
通勤手当、家族手当、交通費全額支給、時間外手当、住宅手当 、
工場食堂、作業着貸与、社宅・寮、各種社会保険完備、厚生施設、
新入社員研修、階層別研修あり
- 休日休暇
- 年間休日122日(2023年度)
- 選考プロセス
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web受検による基礎能力試験(英語を含む)及び適性検査、複数回の面接
- キャリアパス・評価制度
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【将来のキャリアイメージ】
国内外の事業部門やグループ会社に対する監査を通じて、事業運営、財務・会計、IT、ガバナンスなど
幅広い知見を習得することができます。入社後は監査担当者として経験を積み、将来的には監査リーダーや
専門領域のエキスパートとして活躍いただくことを期待しています。
ご本人の志向や適性に応じて、経営管理、リスクマネジメント、事業部門や管理部門等へのキャリア展開も可能です。
