募集要項
- 仕事内容
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【募集概要】
ご経験に応じて、内部統制評価や業務監査をご担当いただき、組織のガバナンス、リスク管理、コンプライアンスを強化するための業務に従事していただきます。
【業務内容】
(1) 内部統制
■内部統制評価の計画立案、評価の実施
■内部統制委員会の運営
■内部統制文書の作成及び体制整備支援 等
(2) 業務監査
■監査実施計画の策定
■業務監査の企画、実施、報告書作成、フォローアップ
■子会社監査 等
【入社後のイメージ】
まずは、内部統制や業務監査の主要メンバーとして実務にあたりながら、チームリーダー候補としてチームマネジメントにも携わっていただきたいと考えています。
【部署の魅力等】
内部監査室は、室長以下12名で活動し、30代~50代のメンバーが活躍しています。ご経験に応じて、J-SOX対応や業務監査、グループ子会社監査等の複数分野にまたがる経験を積みながら長期的に成長できる環境です。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
▽以下いずれかの経験がある方
■事業会社における内部統制、業務監査の実務経験3年以上(両方の経験があるとなおよい)
■監査計画や企画の立案、監査責任者や監査リーダー等の経験
【歓迎経験・スキル】
■会計士、公認内部監査人(CIA)や内部監査士等の資格
■会計・簿記等の知識
【求める人物像】
■コミュニケーションスキルを要し、内外にわたる部門責任者との調整や報告が円滑にできる方
■自主的に行動し、プロジェクトや監査業務をリーダーシップを発揮して進める能力のある方
■自ら積極的に課題を見つけ、主体的に解決に取り組む意欲のある方
■成長意欲のある方
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 神奈川県
- 年収・給与
- 450~741万円
