内部監査
【国内最大級の経済圏ビジネス】内部統制 メンバー~シニアマネジャー候補
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掲載時の募集要項(掲載期間:2026/02/24 ~ 2026/03/09)
内部監査
【国内最大級の経済圏ビジネス】内部統制 メンバー~シニアマネジャー候補
国内外に70以上のサービスを展開/独自の経済圏を持つインターネットサービスの大手企業
海外展開あり(日系グローバル企業)
上場企業
大手企業
海外折衝
土日祝休み
募集要項
仕事内容
-
〇業務内容
内部統制業務全般とマネジメントを担っていただきます。
<内部統制>
・事業/サービス/関連会社のリスク想定/評価、モニタリング/監査、改善提案/改善活動支援
・新サービスリリースに伴う、リリース前/後のリスク対応及び改善確認
<データガバナンス>
・ECマーケットプレイスのデータ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化
・情報開示ルールの見直し、周知/教育活動、モニタリング
※統制課だけではなく調査監査課もマネジメントいただく予定あり
<魅力>
・当社が主管する多種多様なビジネスや新規事業/新サービスに関わることができる。
・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動、周知/教育活動等の内部統制強化業務全般を主導することができる。
・事業やサービスの信頼性と効率性の向上、中長期的な発展・拡大に貢献することを実感できる。
〇働く環境
8名体制
管理職:2名、メンバー:6名
・EC企業での内部監査業務・内部統制業務
・警視庁/外務省等での捜査・調査業務
・金融機関におけるコンプライアンス関連業務
応募資格
-
- 必須
-
・内部統制もしくは内部監査関連業務の経験
・組織/メンバーマネジメントもしくはプロジェクトマネジメント(複数の関係組織/関係者とのプロジェクトリード)経験
・リーダーシップとコミュニケーションスキル
・サービスモデルとビジネスプロセスの理解力
・分析力と問題解決/改善提案能力
<英語要件に関する補足>
TOEIC 800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること)
内定通知のタイミングまでには資格の証明が必要です。
スコアをお持ちでない、もしくは証明書が無い方は、選考過程で弊社主催のTOEIC IPテストをご案内いたします。
- 歓迎
-
・ビジネス関連法令に関連する業務経験や知識(特に、会社法、会計、消費者保護関連、プライバシー関連等)
・BPRやビジネスプロセス改善業務の経験
・リスク管理業務の経験
・ECサービスやWeb広告サービスに関連する業務
※内部統制に関わる資格保有者や資格取得を目指している方も歓迎します 例)CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士)等
雇用形態
-
正社員
勤務地
-
東京都
年収・給与
-
応相談
会社概要
社名
-
国内外に70以上のサービスを展開/独自の経済圏を持つインターネットサービスの大手企業
事業内容・会社の特長
-
70を超えるインターネットサービスや金融サービスなど、
多岐にわたってサービスを提供するグローバルカンパニです。
グループ会員を中心としたメンバーシップを軸として、
独自の経済圏を形成し、拡大を続けております。
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