募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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★経験を活かしてグローバル鉄鋼メーカーの内部監査に挑戦★【パソナキャリア経由での入社実績あり】【採用背景】
★★鉄鋼以外の製品でもオンリーワン技術・製品・サービスを有し幅広い業界でKOBELCOの製品が使用されています★★
内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける需要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部監査を担う人材を募集いたします。
【配属組織】
本社部門 内部統制・監査部 監査グループ
【参考】
本社部門 内部統制・監査部 :32名
・部長:2名
・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):5名
・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):6名
・監査グループ(内部監査を担当):19名(派遣監査役5名<嘱託>を含む)
【業務内容】
入社直後は当社グループの内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、内部監査計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。
・内部監査業務:監査対象部門(社内/国内外グループ会社)に対する以下業務
1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他)
2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー
3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明
・監査の高度化に向けた調査・企画業務
【キャリアパス】
・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。
・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。
【魅力・やりがい】
・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。
・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また…
- 応募資格
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- 必須
- ・内部監査に関連する業務のご経験3年以上
- 歓迎
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・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都品川区北品川5丁目9-12 ONビル
- 勤務時間
- 09:00~17:30
- 年収・給与
- 610万円~1120万円
- 休日休暇
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週休二日 週休2日制(日曜/祝日)※年間休日スケジュールを各事業所毎に設定※長期休暇あり
【有給休暇について】0~20日入社した月に応じて当該休暇年度中(4月1日~翌年3月31日まで)に付与/2カ月の試用期間終了後から利用可能
【その他休暇】ライフサポート休暇、慶弔休暇、法令による休暇、育児休業、介護休業制度
