募集要項
- 募集背景
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EYでは内部統制、内部監査業務に関するコンサルティングサービスを提供しています。
近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。
またIT領域では企業の内部監査部門等からの委託を受けて、内部統制(J-SOX、US-SOX)のIT統制や、システム・情報セキュリティを対象とした内部監査に関するコンサルティングサービスを提供しています。近年の国内上場企業、国内外金融機関で拡大する内部統制、内部監査業務のアウトソーシング、コソーシングへの要請を受け、チームの更なる拡大・強化に向けてチームメンバーを募集いたします。
今回の募集では、上記のクライアント企業のIT環境や情報セキュリティ体制を支えるプロフェッショナルを目指す方を求めています。未経験の方でも安心してスタートできる教育体制を整えていますので、EYのメソドロジーやナレッジを活用して専門スキルを磨きながらキャリアを築いていきたい方をお待ちしております
- 仕事内容
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金融システムの安定に寄与するために、リスクに関する課題を解決するためコンサルティング業務を提供。金融機関のガバナンスが有効に機能するよう、内部監査に関するサポートを提供(1)内部監査・内部統制アシスタント
■内部統制支援
国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX対応、US-SOX対応に関するアウトソーシング・コソーシングに関与
-内部統制(J-SOX、US-SOX)における整備状況および運用状況の評価を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導
-整備状況評価:社内の各業務に対応する規程・マニュアル等のルールの実在性などを対象とした検証手続きの実施
-運用状況評価:上記ルールに基づいた業務遂行状況を対象とした検証手続きの実施
-上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力)等
■内部監査支援
-本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のアウトソーシング・コソーシングに関与
-内部監査部門が実施する個別監査を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導
-被監査部門に対するインタビューの議事録作成
-監査プログラムに定められた作業手順に基づく検証手続きの実施
-被監査部門のシステムで生成されるデータ・レポート等の検証手続きの実施
-上記の検証結果の文書化(監査支援システムへの入力) 等
(2)内部監査・内部統制アシスタント
■内部統制支援(IT統制に関する領域)
-国内上場企業や国内外の金融機関を対象に、J-SOX、US-SOXに関する経営者評価のアウトソーシング・コソーシング
-J-SOX、US-SOXのIT統制評価(IT全般統制、業務処理統制など)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導
-評価手続の実施:担当者へのヒアリングや仕様書の査閲、ロジックの確認、画面確認・データ検証等を通した、内部統制の有効性評価に関する手続きの実施
-評価調書の作成:検証結果を評価調書として作成 等
■内部監査支援
-本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織が使用するシステム単位の監査、システムに関するリスク管理態勢の監査、システムの開発・保守・運用等に関与する外部委託先への監査などの内部監査のアウトソーシング・コソーシング
-内部監査部門が実施する個別監査(システム領域の監査)を対象に、EY内のプロジェクトマネージャーの指示・指導
-システム管理者や担当者へのヒアリングを通じたプロセスや統制の運用状況の確認
-画面操作やシステム出力結果を直接確認し、統制の実効性を評価 等
- 応募資格
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- 必須
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(1)内部監査・内部統制アシスタント
【業界経験】
上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)での業務従事者
銀行、保険会社、証券会社等金融機関での業務経験者
監査法人において会計監査業務の経験者
監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
【業務経験】
Word、Excelを用いた資料作成経験
Excelスキル中級程度(VLOOKUP、各種関数など)
(2)内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、以下のようなシステムに関するご経験をお持ちの方※
-システム開発・導入・運用等に関する経験
-システム・ITに関する業務(テクニカルサポート、ヘルプデスクなど)の経験
-システム・IT関連のリスク管理、内部統制、内部監査に関する業務の経験 など
※ 上記の業務に関して直接的な担当者だけでなく、間接的に関与された方も含みます。
上記の他、以下のような能力や業務に対する意欲を有する方
-システム・ITに関する基本的な知識(学校や独学での学習経験でも可)を有する方
【語学※(1)(2)共通】
英語による業務経験 (Reading/Writingはビジネスレベル必須)
- 歓迎
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(1)内部監査・内部統制アシスタント
以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
-上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)或いは銀行、保険会社、証券会社等金融機関で以下の業務経験者
-J-SOX、US-SOX業務
-内部監査業務
-財務・経理業務
-リスク管理業務
-コンプライアンス業務
-システム業務
-経営企画業務
-営業・販売管理業務 など
【業界経験】
監査法人やコンサルティング会社においてアドバイザリー、コンサルティング業務の経験者
-J-SOX、US-SOX等の内部統制
-内部監査
-システム監査
-リスク管理
-コンプライアンス など
【資格】
-日本公認会計士(JICPA)
-米国公認会計士(USCPA)
-公認内部監査人(CIA)
-公認情報システム監査人(CISA)
-公認不正検査士(CFE) など
(2)内部監査・内部統制アシスタント(IT領域)
監査法人、コンサルティング会社やSier、或いは上場企業(プライム上場、それに準ずる企業)、金融機関(銀行、保険会社、証券会社等)の事業会社のシステム関連部署において、システムに関する以下の業務のご経験をお持ちの方
-IT監査業務の経験
-ITリスク管理業務経験
-J-SOX、US-SOX等のIT統制評価業務経験
-システム開発・導入または運用経験
-クラウドへの移行プロジェクトの経験
-IT関連プロジェクトマネジメントの経験
-アジャイル開発プロセス/DevOps導入経験
-新技術(AI、block chain、RPA) 導入経験
-サイバーセキュリティ関連業務 など
【資格】
-システム関連資格
-公認情報システム監査人(CISA)
-公認情報セキュリティマネージャー(CISM)
-システム監査技術者
-基本情報技術者、応用情報技術者等のIT知識に関する資格 など
-内部監査関連資格
-公認内部監査人(CIA)
-米国公認会計士(USCPA) など
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- ※全国勤務可能・フルリモート可能
- 勤務時間
- フルフレックス制/コアタイムなし(休憩時間:60分)
- 年収・給与
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■想定年収:600万円~1,300万円
(1) 月給:47.1万円~
(2) 固定残業手当(時間外労働の有無にかかわらず、50時間分の時間外手当として支給)
(3) 50時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
- 待遇・福利厚生
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<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤費実費支給
社会保険:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし
<教育制度・資格補助補足>
EYグループの教育プログラム活用:海外(シンガポール等)のEYオフィスでの実務研修等、高い教育コストをかけています。USCPAを始めとした資格取得、英語力向上のための費用一部負担等もあります。
<その他補足>
確定拠出年金制度(401K)/財形貯蓄/団体生命保険、団体長期障害所得補償保険/定期健康診断/ベビーシッター使用料補助制度/保養所/慶弔金 等
- 休日休暇
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完全週休2日制(土日祝)
年間休日日数125日
入社時特別休暇(5日)/年末年始休暇/リフレッシュ休暇(3日)など
