募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】2019年末の上場以降、同社は社会のインフラを支える企業としてより大きな責任を担っており、そのガバナンスの要として内部監査部長候補を募集します。
【ポジション概要】
ガバナンスの責任を果たすべく、経営上想定される重要なリスクを多角的に把握するとともに、J-SOX対応や金融事業のアシュアランス等を含めた内部監査を整備・運用することをリードしていただきます。
また、潜在的リスクの指摘だけでなく、多くのテック企業の目標となるようなリスク管理体制を構築できるよう、組織横断的に対応策を検討・実行していくことも期待しています。
【具体的な業務内容】
マネ-ジャー兼プレイヤーとして以下の業務をお任せいたします。
■内部監査業務(主たる業務)
・内部監査全般
計画立案、実施(調書・報告書作成)、事後フォロー
社内の各部門長や経営層への報告,監査等委員会・監査法人との連携
・内部統制評価
スケジュールの策定・評価範囲策定・監査法人との合意形成
ウォークスルー、整備状況評価・運用状況評価の実施
・業務監査
企画・設計、被監査部門との調整、実施、事後フォロー
■リスク管理業務(付随業務)
・リスク対応および支援
評価・分析を踏まえた重点テーマへの取り組み、リスク判断の支援
・顕在化したリスク(インシデント)に対する対応
システム障害やセキュリティ事故発生時のリスク管理観点の対応実施
- 応募資格
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- 必須
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■監査・内部統制・リスク管理領域での実務経験5年以上
⇒J-SOX、Pマーク/ISMS、会計監査、システム監査、業規制対応、不正調査等
■経営陣に対して説明資料の作成、起案、会議のファシリテーション、合意形成までを行ったご経験
例:事業部門長に対して、課題を簡潔に説明し、相手部門と意見が異なる場合でも丁寧なコミュニケーションを経て、結論まで導いたご経験
例:監査法人に対して、交渉・議論を経て、結論まで導いたご経験
- 歓迎
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■監査法人での業務経験(監査法人との交渉力)
■公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、CFSA(公認金融監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、上級内部統制管理士資格またはこれらに準ずる資格の有資格者
■IT又は金融領域でのガバナンスを含む内部監査の経験者
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:30~18:30
- 年収・給与
- 755万円~1125万円
- 休日休暇
- 完全週休二日(土日) 有給休暇、年末年始
