募集要項
- 仕事内容
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【仕事内容】
グループ全体(約700名規模、国内外子会社6社、事業所10拠点)を対象とした内部監査業務の統括と実施。三線モデルに基づく独立した監査機能の確立およびリスクベース監査の推進と経営層への報告・助言。監査等委員会からの依頼に基づく監査業務。内部統制体制の統括。成長企業のため、アシュアランス業務に加えアドバイザリー業務が求められる。
【具体的には】
■リスクベース監査計画の策定
■本社・拠点・国内外子会社の内部監査
■内部統制(J-SOX)評価の統括
■監査等委員会への報告および監査等委員会からの依頼に基づく監査業務
■経営層への助言・フォローアップ
(なお現時点では内部監査室にて監査等委員会事務局・リスクコンプライアンス委員会事務局・コンプライアンス/ハラスメント相談通報窓口等を兼務しており、これらは二線部門への移管を検討・調整中)
【仕事の魅力】
■グループ全体のガバナンス強化に直接貢献できる
■経営層と近い距離で業務を推進できる
■独立した監査機能の確立に携われる
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験・スキル】
■内部監査業務経験(5年以上)
【歓迎経験・スキル】
■経営企画、経理、内部統制、監査役等の経験がある方
■CIA / CISA / CPA等の資格をお持ちの方
【求める人物像】
■IT統制の基本知識
■会計・業務プロセス理解
■コミュニケーションと合意形成力
■リスク思考(リスクを構造で説明できる力)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 600~800万円
