募集要項
- 募集背景
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■採用背景
当社は足元でライフサイエンスAI・リスクマネジメント・DXといった様々な領域に事業を拡大しており、また基幹業務システムの入れ替えや積極的なM&Aも行っていることからガバナンス・内部統制の強化が急務となっています。また、社内体制の変革にあたり業務範囲が拡がることが想定されるため、内部監査部門の増員をいたします。
■ ポジションについて
グループ全体の内部監査と内部統制関連業務を担当するメンバー~リーダークラスを募集しています。
- 仕事内容
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内部監査室は現在室長と課長の2名体制となっています。入社後はまず当社の全体像を理解いただき、先輩社員と共に一連の内部統制評価・内部監査手続に携わり、慣れてきたら徐々に担当頂く範囲を広げていただきます。▪️ 業務内容
内部監査室の一員として、ご経歴や適性に応じて以下の業務に取り組んでいただきます。
〇内部統制関連業務
・評価範囲、評価方法の検討
・J-SOX制度に基づく統制文書(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の作成またはレビュー
・子会社や新規事業の内部統制構築支援・アドバイザリー
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施
〇内部監査(業務監査)業務
・監査計画策定
・監査手続(往査・実査)
・監査調書・監査報告書作成、代表取締役への報告
・指摘・改善事項の提示、フォローアップ
〇その他業務
・内部通報関連業務(調査・報告等)
・社長、監査役会・取締役会への各種報告
・三様監査(監査役・監査法人)にかかるコミュニケーション、監査方針の協議や結果の報告・共有など
・全社リスクマネジメント体制のサポート
- 応募資格
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- 必須
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以下のいずれかを満たす方
・内部統制または内部監査業務の経験がある方
・経理・財務業務の経験がある、または知識がある方
・情報システム・開発部門などIT関連業務の経験がある、または知識がある方
- 歓迎
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以下のような経験・資格をお持ちの方
・監査法人・コンサルタントの業務経験を有する方
・IT・システム監査の経験を有する方
・何らかの業務プロセス改善活動をリードした経験がある方
※CPA、USCPA、CIA、CISA有資格者歓迎(科目合格も可)
< 語学スキル>
・日本語:ネイティブ
・英語:初級レベル歓迎(学ぶ意欲があること。ビジネスレベルなら、尚可。)
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 25歳~40歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
- フィットする人物像
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・コミュニケーション能力があり、他部門との垣根を越えて誠実に接していける方
・倫理観が高く、ルールや法令遵守意識が強い方
・あらゆる課題にチャレンジし、成否にかかわらず最後まで成し遂げる意欲を持っている方
- 雇用形態
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雇用形態:正社員
契約期間:期間の定め無し
試用期間:有り (3ヶ月)
試用期間中の条件変更:なし
- 勤務地
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東京都港区
喫煙環境:原則禁煙(喫煙のみを目的とした喫煙場所あり)
転勤の有無:無し
- 勤務時間
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就業時間:09:00~18:00
休憩時間:60分
時間外労働:有り
- 年収・給与
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年収 4,500,000円 -8,000,000円
(前職、経験、スキル等による)
・賞与:年2回(6月・12月)
・給与改定:年1回(6月)
・通勤手当(50,000円限度/月)
- 待遇・福利厚生
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・社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)
・退職金制度
・社員持株会制度
・資格取得支援制度
・住宅手当(管理職以外)
・家族手当(管理職以外)
・団体保険加入
- 休日休暇
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★年間休128日(2025年度)
【休日】
・完全週休2日制(土曜日、日曜日、祝日休み)
・年末年始
【休暇】
・年次有給休暇(入社時10日付与)
・夏季休暇5日
・特別休暇
・慶弔休暇
・産前産後休暇
・育児休業
・介護休業
- 選考プロセス
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書類選考 → 1次面接 → 最終面接
※原則2回の面接ですが、内容は変更になる場合もございます
