募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【パソナキャリア経由での入社実績あり】【期待する役割】
グループ全体の内部監査業務を担当し、内部統制の評価と改善を行っていただきます。
特に会計監査領域の専任人材が不足しており、財務・経理知見を活かしながら下記業務をご担当頂きます。
これまで会計・経理領域のご経験がメインの方がこれから内部監査キャリアを構築頂くのに最適なポジションです。
【業務内容】
■監査計画の策定、手続きの実施、報告書の作成
■業務改善提案と各部門との連携
■コンプライアンス遵守のための監査と内部統制の強化
■定期的なリスク評価とリスク低減策の提案・実施
■内部監査のベストプラクティス導入と監査手法の改善
※マネジメント業務は発生せず、会計監査領域を専任でご担当頂く想定です。
※年に数回の出張対応あり
【配属予定組織】
■経営企画部 監査室 6名
L国内・海外子会社の監査業務を中心として担当しています。
【募集背景】
前任者退職による欠員補充。
【働き方】
■残業:殆ど発生無し
■在宅:週2回実施可(上長の承認ベース)
【同社について】
■グローバル展開と高い品質・技術力を保持しており、海外売上高比率は7割以上を占めています。
■同社の事業の柱であるコネクタ、インターフェース機器、慣性センサの展開先は航空宇宙から自動車、ICT機器に至るまで幅広く使用されており安定した収益構造です。
大手セットメーカー様を顧客として非常に安定した顧客基盤を持ち、自己資本比率は70%を超えています。
■人事制度においては上司との風通しを重視した評価制度を実施、福利厚生ではスポーツセンターや社員食堂の整備(昭島事業所)、社内診療所や育児アシスト制度、カフェテリアプランなど充実しています。
■平均勤続年数:17.5年(2019年度)
- 応募資格
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- 必須
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・内部監査または会計領域の実務経験
・内部監査への業務志向をお持ちの方
・課長以上の管理職経験
- 歓迎
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・内部監査部門と連携して業務遂行した経験
・英語力(TOEIC 600点以上)
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、内部監査士または同等の資格
・コミュニケーション能力およびチームワークスキル
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 08:45~17:30
- 年収・給与
- 900万円~1200万円
- 休日休暇
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完全週休二日(土日) 年間有給休暇20日~22日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
ゴールデンウイーク、夏季、年末年始、労働祭、年次有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇 など
