募集要項
- 募集背景
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企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化
(現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)
- 仕事内容
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監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。
(1)内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案
(2)内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務
<本ポジション特徴>
・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。
・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、
自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。
・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
- 応募資格
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- 必須
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【必須】
<経験者の場合>
以下いずれか1つ以上に該当する方
-内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)
-内部監査の経験(3年以上)
-監査法人等の業務経験(3年以上)
<未経験者の場合>
社会人経験3年以上(正社員)
- 歓迎
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【歓迎】
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者
・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方
・経理部門経験者
・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験
- フィットする人物像
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【求める人物像】
・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
- 雇用形態
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正社員(期間の定めなし)
※試用期間 有/3ヶ月
- 勤務地
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東京本社
東京都千代田区丸の内
■東京駅
日本橋口より徒歩1分(JR線)
八重洲北口より徒歩3分(JR線)
■大手町駅
B7出口より徒歩2分
(東西線・丸ノ内線・半蔵門線・千代田線・三田線)
■日本橋駅
A3出口より徒歩3分
(銀座線・東西線・浅草線)
- 勤務時間
- 9時00分~18時00分(休憩1時間/時差出勤制度あり)
- 年収・給与
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(1)未経験者:400万円~500万円
(2)経験者:600万円~900万円
※経験、希望等考慮いたします。
※残業時間44時間超:固定残業手当との差額を別途支給
- 待遇・福利厚生
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福利厚生
・持株会制度
・持株会奨励金
・表彰制度
・資格取得補助
・社内ライブラリー制度
・歓迎会補助制度(7,000円/1人)
・部活動制度
・インフルエンザ予防接種、乳がん検診、子宮頸がん検診補助
加入保険
・社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金)
- 休日休暇
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完全週休2日制(土、日)祝
年末年始 慶弔休暇 有給休暇 夏季休暇
- 選考プロセス
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面接回数:3回
提出書類:履歴書・職務経歴書
