募集要項
- 募集背景
- 増員
- 仕事内容
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【概要】
内部監査グループは2021年に組織を立ち上げており、 2022年には関係者との目的の共有、現状把握、役割分担を行いました。(パーソルホールディングス内にも内部監査機能は存在しますが、グループ会社が拡大するなかで不足する可能性のある部分および重複しない部分を個社で補うため、パーソルキャリア内に別途新組成しています。)2023年4月から本格的な内部監査業務を開始しより強固な組織運営を行うべく、募集をいたします。
【業務内容】
同社の内部監査部にて、以下等の内部監査業務全般に携わっていただきます。
ご経験や専門性に応じてアサイン先の業務を調整します。
・内部監査の企画、計画策定
・内部監査の実施(システム、情報セキュリティ、個人情報保護等)
・監査報告、および業務改善に向けたフォローアップ
・オフサイトモニタリング、調査業務
・監査企画(監査組織の高度化等)
【組織体制】
現在管理職1名のもとメンバー3名の合計4名で運営しています。
監査機能の高度化に向けて今後も組織拡大予定です。
- 応募資格
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- 必須
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■以下何れかのご経験をお持ちの方
・内部監査部門での監査業務(業務監査、システム監査、監査企画など)
・リスク管理部門でのリスク管理業務
・監査法人での外部監査業務
・コンサルティング業務
- 歓迎
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▼CIA、CISA等の監査資格
▼ガバナンスに関する知見(IT、AI、データ、プライバシー等)
- フィットする人物像
- 応募資格をご覧下さい
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:00~18:00
- 年収・給与
- 701万円~1125万円
- 休日休暇
- 完全週休二日(土日) 祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、夏期休暇、育児短時間措置 ※育児休暇復帰率95.4%
