募集要項
- 募集背景
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コーポレートガバナンスに対する外部要請の強度が高まる中、「M&Aによる海外グループ会社の拡大」、「指名委員会等設置会社への移行」が行われ、当グループにおいても内部統制の仕組み・体制の強化が求められいる。
他社での内部統制業務にかかわった知見を取り入れたい、グローバルな視点から内部統制業務に携わっていただきたいという思いから募集に至りました。
- 仕事内容
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グループのガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)の整備・改善・強化の支援以下の業務に係るチーム員のマネジメント(工程管理・資料チェック・指示など)を担っていただきます。
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
- 応募資格
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- 必須
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大卒以上
基礎的な会計・財務・税務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)
もしくは内部統制の整備・評価の経験(業務フロー、Risk Control Matrixの整備・評価)
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・英語で業務に係る質疑応答ができる。(TOEIC 730点程度)
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)
- 歓迎
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・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 35歳~45歳 (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
- 自ら考え、セルフスタートができる方が望ましい。会社カルチャーなどに慣れるまでの研修期間的な時間は取ることができますので、その中でキャッチアップができる方を望んでます。メーカー的な雰囲気があり、じっくり考えて答えを出していける方にお勧めできると思います。苦労した経験がある方を好みます。
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- 監査室 監査リーダー職(将来の課長候補)
- 勤務地
- 本社
- 勤務時間
- 8:45~17:30
- 年収・給与
- 40歳 800万円~1150万円(住宅手当などあり)
- 待遇・福利厚生
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昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険完備、通勤交通費支給
賃貸住宅の場合住宅補助あり
- 休日休暇
- 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW・夏期・年末年始休暇、慶弔・有給休暇
- 選考プロセス
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一次面接 人事担当者、部門長面接 + SPI
最終面接 部門担当役員、社長面接
