募集要項
- 募集背景
- 組織強化のための増員採⽤です。今までのご経験に応じ、メンバークラスから部下無管理職での採⽤を想定しています。
- 仕事内容
-
グローバル本社の内部監査部は CEO 直下組織で、部⻑含め 3 名の構成。J-SOX の⾃⼰評価実施ならびに国内外の個社の内部監査の実施を主要な業務としています。■内部監査部⾨のミッションは、組織の業務が適切かつ効率的に運営されていることを確保し、リスク管
理、統制、ガバナンスプロセスの有効性を評価・改善することです。独⽴した客観的な視点から、法令遵
守や業務の透明性を確保し、経営層や取締役会に対して信頼性のある情報を提供する役割を担います。
・本社/国内外⼦会社内部監査計画の策定および実施(通年で 13 拠点程度)
※J-SOX監査は通年で 13 拠点程度、業務監査は通年で 4-5 拠点程度)
・業務プロセスのリスク評価と改善提案
・各部⾨への監査ヒアリングおよび監査報告書の作成
・コンプライアンスチェックおよび社内規程の整備
・内部通報制度に関する運⽤業務全般
・経営層への監査結果報告およびフォローアップ
・外部監査⼈や監査役会との連携
・企業のリスク管理および内部統制の強化
■CEO、CFO 共に若くスピード感がありますので、積極的に改善提案を頂ける社内でのオペレーショナ
ルリスクコンサルタントとしてのご活躍を期待しています。
- 応募資格
-
- 必須
-
【必須】
■事業会社または監査法⼈での内部監査、リスク管理、コンプライアンス業務の経験
※特に J-SOX におけるキーコントロールと代替・補完コントロールの運⽤に関する習熟と監査法⼈との
適切なコミュニケーションが可能な⽅
※内部監査における各プロセスに関する多様なビジネスリスク、リスクから⽣じる不正のシナリオ、根本
原因分析、現実的なリスク軽減策、改善提案に関する実務経験
※発⾒した事項から様々な提案を通じて会社のプロセス・規程の不備の改善のみならず、会社の資産の保
全に繋がる現実的な提案の実務経験
※監査対象の問題点を把握するために従業員等に実効⼒の⾼いヒアリングを実施するとともに、発⾒した
問題点を的確にマネジメント層に報告、解決策の提案経験
■ビジネスレベルの⽇本語⼒および英語⼒
【歓迎】
■内部監査⼠(CIA)、公認会計⼠(CPA)等の有資格
■グローバルに事業展開する製造業の知⾒
(製造業の販売管理、購買管理、在庫管理、原価管理業務に従事したご経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 全国どこからでもフルリモート勤務可能/転勤無/ (本社大阪)
- 年収・給与
- 800万円~1,200万円程度 (ご経験に応じて優遇いたします)