募集要項
- 募集背景
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金融サービスの利用が拡大する中で、不正被害の防止はますます重要な課題となっています。
これまでは複数のメンバーが他の業務と兼務しながら対応してきましたが、より強固で専門的な体制を築くためには、専門知識と経験を持つ方の力が必要だと考えています。
- 仕事内容
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内部監査部門の責任者として業務上の課題等を明確にし改善を図るとともに、経営判断の一助となるよう経営陣に対して適時適切な助言報告を行います。網羅的な内部監査を通じて、課題、改善事項等を明らかにし、事件事故等の未然防止等のため関連部門と連携して改善を図っていただきます。
また、関連部門と連携し内部統制を整備するとともに運用状況の評価を行い、監査法人に対する対応を担っていただきます。
<業務の詳細>
・内部監査責任者として内部監査計画(中長期計画、年度計画、個別監査計画)を立案し、計画に基づく監査業務(予備調査→本調査→評価・結論→監査報告)の実行
-予備調査は資料収集、アンケート調査、インタビュー
- 評価基準や監査証拠に基づいた妥当性のある評価の実施
- 指摘事項や改善提案(改善勧告)、総合評価、指摘事項の作成
- 監査調書の作成
・監査結果を踏まえた改善事項等の明確化および改善計画立案支援
・関連部門と連携した改善活動の実行およびフォローアップ
・監査結果、改善状況について代表取締役、取締役会、監査役会への報告
■仕事の魅力
・変革期を迎える金融業界において、弊社では経営陣や監査法人と密に連携し、経営層に近い立場で意思決定に貢献する機会があります。
・事業の多角化を迎えるため、内部統制、社内のリスクマネジメント体制を再構築し、経営判断の質を高める重要な役割をリードし、会社の持続可能な成長に直接貢献できるポジションです。
- 応募資格
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- 必須
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・内部監査または内部統制(J-SOX対応)のいずれかにおける3年以上の実務経験
└金融と業態が大きくかけ離れている場合はNG
・リスク評価・リスク軽減策の策定能力
・監査証拠に基づいて改善事項を明らかにし、経営陣に対して提言を行うとともに、被監査部門における改善活動をけん引した経験
・組織横断的に連携できるリーダーシップ
- 歓迎
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・金融行政、金融事業にかかわる法令等を十分に理解し、監査部門のマネジメント、監査実務等を経験していること。
・金融業界での内部監査(第三線)、マネジメント、業務執行(第一線、第二線)の経験(三線のみでも活躍いただける可能性あり)
・業務部門をリードし内部統制の整備を推進した経験
・コンプライアンス、リスク管理やガバナンスを達成する内部統制の整備、運用に関する経験。
・各種のマネジメントシステムの取得経験(SOX法対応経験、COSOフレームワークの理解など含む)
・IT統制やシステム監査の経験
・CIA(公認内部監査人)、CPA(米国公認会計士)等の資格保持者
・Slackの使用経験
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 新潟県 / 長野県 / 愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 三重県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 広島県 / 岡山県 / 鳥取県 / 島根県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 熊本県 / 佐賀県 / 長崎県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
- 年収・給与
- 800万円 ~ 1049万円
- 待遇・福利厚生
- 交通費全支給、社会保険完備(労災、雇用、年金、健康)、服装自由、敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
- 休日休暇
- 完全週休2日制(土- 日) 、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休