募集要項
- 仕事内容
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■内部監査業務
組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言
・企業グループにおけるガバンスの状況や、
求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、
確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。
・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに
質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。
・企業価値向上に繋がる監査の取り組み
被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。
■内部監査対象企業
サクサグループ全社(日本国内)
■内部監査対象業種
企画、開発、生産、品質、営業、物流、役務、コーポレート部門等
■魅力
内部監査の遂行に必要な知識や技能を研鑽し、
資質の向上を図るととも専門性を高めるため、
人材育成に重きを置いています。
従事すべき業務の変更の範囲
当社の全職種
- 応募資格
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- 必須
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■公認内部監査人(CIA)有資格者
■内部監査業務経験者(3年以上)/管理職経験者
- 歓迎
- ■公認不正検査士(CFE)有資格者
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都港区白金
- 勤務時間
- 08:45~17:30
- 年収・給与
- 700万円 ~ 1000万円
- 待遇・福利厚生
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社会保険完備、交通費支給
補足情報:社会保険 通勤手当:会社規程に基づき支給 定年:60歳 再雇用:有(65歳、必要に応じ70歳まで可) 試用期間:無し
- 休日休暇
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休日:土日祝休み
年間休日:127日
休暇制度:年末年始休暇
補足情報:年間休日:125日 完全週休2日制(土、日) 祝日 年末年始休暇 等
- 選考プロセス
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<選考フロー>
書類→1次面接→適性検査→2次面接→内定
<面接>
1次:配属先・人事の管理職
2次:配属先・人事の部門長