内部監査
内部監査人(業務監査、個人情報保護監査、内部統制評価等)
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内部監査人(業務監査、個人情報保護監査、内部統制評価等)
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間12月9日~12月22日)

※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項掲載期間:2024/12/09 ~ 2024/12/22)
内部監査

内部監査人(業務監査、個人情報保護監査、内部統制評価等)

上場企業 管理職・マネジャー 英語力が必要 土日祝休み

募集要項

募集背景
増員
仕事内容
【パソナキャリア経由での入社実績あり】【募集背景】
全社として決定する年間監査計画に基づき、社内組織および海外を含むグループ会社への業務監査や、個人情報保護監査を実施しております。コーポレートガバナンスへの要請が広がる中で、リスクベース監査へのシフトやデータ活用推進を進めており、従来の監査に加えて監査高度化へ対応できる柔軟性の高い即戦力人材を募集します。

【職務内容】
・社内組織および国内外のグループ会社に対する業務監査等に監査人として参画(出張あり)
・将来的には監査主査(監査リーダー)やライン職への登用
・金商法に基づく、当社およびグループ会社の内部統制の整備・運用状況の評価
・監査の効率化及び品質向上に向けた業務改善等の企画立案・推進

【業務内容】
・担当する内部監査の計画立案、遂行
・予備調査の取り進めと質問表の作成
・対象組織へのインタビュー、実査の実施
・監査報告書の作成
・業務遂行に伴うルールや関連資料の整備、ブラッシュアップ
・第3線としての全社のガバナンス強化支援(改善提言や対象組織内自主点検遂行支援など)
※各種社内システム、word、Excel、PPTなどを利用します。

【このポジションの魅力、将来のキャリアパス】
・第3線として、コーポレートガバナンスを通じて当社の事業規模拡大や中期経営計画の達成に貢献することができます。
・内部監査業務により経営をサポートする人材を目指すことができます。
・業務を通じて社内組織及びグループ各社のビジネス概況や業務内容、内部統制状況への理解を深めることができます。これにより多様なリスクマネジメントに関する知見を高め、関連する業務での活躍が期待できます。
・業務を通じて複数の監査領域(商取引、会計、人事、情報セキュリティ、個人情報保護等)の知見を高め、スペシャリストとして成長できます。
・中長期的には役職者として部全体をけん引いただくことも期待します。

【入社後の研修等】
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CSA(公認システム監査人)等の関連資格取得支援制度あり
・英語力強化研修制度あり
・その他、全社とし…
応募資格
必須
基礎的なITリテラシー(PC、office操作など)をお持ちで以下いずれかの条件を満たす方
◆事業会社、監査法人等で3年以上の内部監査関連業務の経験
◆コーポレートガバナンス、リスクマネジメントに関わる3年以上の業務経験


【職務内容へ続き】
歓迎
応募資格をご覧下さい
フィットする人物像
応募資格をご覧下さい
雇用形態
正社員
勤務地
東京都
勤務時間
09:00~17:30
年収・給与
600万円~900万円
休日休暇
完全週休二日(土日) 祝日、年末年始休暇(12/29~1/3)、有給休暇(14日~20日)、ボランティア休暇、慶弔休暇、マタニティ休暇、配偶者出産休暇、子の看護休暇、育児休業制度(小学校就業前まで/通算3年を最大6回に分割)

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
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設立
1969年
資本金
21,420百万円
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