募集要項
- 仕事内容
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資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。
【業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ
など
【配属先、業務環境等について】
・内部監査部 (12名が在籍しています)
・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。
・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。
- 応募資格
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- 必須
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【必須経験】
▽社会人経験 5年~15年かつ下記のいずれかに該当する方
■内部監査業務経験(業界不問)
■会計士資格をお持ちの方(業務監査経験者を想定)
【歓迎するスキル・経験】
■EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用
■英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル
■資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
■経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい
【求める人物像】
◎内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
◎様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
◎多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
◎困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
◎組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 年収・給与
- 520~850万円