内部監査
内部監査・内部統制評価・監査企画
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の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間9月17日~9月30日)

※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項掲載期間:2024/09/17 ~ 2024/09/30)
内部監査

内部監査・内部統制評価・監査企画

上場企業 大手企業 海外出張 英語力が必要 土日祝休み

募集要項

仕事内容
・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施
 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査)
・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整
・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施
・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成
・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定 ・・・など

※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等)
応募資格
必須
・内部監査や内部統制評価業務、または経理、法務、人事、ITと言ったコーポレート系専門分野 の業務経験 3年以上
・Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方
・文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方
・周囲の方とのコミュニケーションが得意な方
歓迎
・内部監査士(QIA)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の専門資格保有
・会計、情報システム、法務等の専門資格保有
・海外監査経験、システム監査経験、金融系監査経験
・グローバル企業での業務経験、海外企業での業務経験
・英語、中国語などのスキル保有(ビジネスレベル or メールや日常会話が可能など)
フィットする人物像
古い監査業務の価値観に基づく、羅列された確認項目に〇×を付けるだけの作業的監査ではなく、確認した事やインタビュー時の対話などから背景にある根本的な事象を理解、分析し、監査や評価活動を通じて経営に資するリスクヘッジや効率化に関する総合的な意見発出、改善提言、アドバイスができる方を求めています。
雇用形態
正社員
勤務地
東京都品川区
勤務時間
フレキシブルタイム(6:00~22:00より8時間・休憩1時間)
※管理職層のため、上記は一例になります
※業務状況により残業・休日出勤有
年収・給与
想定年収:500万~1150万円
※経験・スキルにより会社規定により決定します。

備考
副業制度により社外の仕事を通じた自己研鑽も達成できます。

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
事業内容
総合エンタテインメント企業グループの持株会社として、
グループの経営管理及びそれに附帯する業務
設立
2004年(平成16年)10月1日
資本金
299億円(2024年3月31日現在)
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