内部監査
【内部監査:マネージャー候補】金融×小売業×WEBサービス!
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掲載時の募集要項掲載期間:2024/04/20 ~ 2024/05/03)
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【内部監査:マネージャー候補】金融×小売業×WEBサービス!

募集要項

仕事内容
当社は日本を含むアジアにおいて、連結子会社および持分法適用関連会社で構成される小売業発の総合金融グループです。 2019年、銀行持株会社から事業会社に移行しました。また、子会社には海外子会社を含め数十社あるため、今後内部監査を強化していく必要があります。中長期的に同グループの内部監査が今後どうあるべきなのかを計画し、実行していくポジションの募集をいたします。 【具体的な業務内容】 同社グループ全体(海外子会社を含む)の内部監査に関する体制や実施計画等を所管します。 グループ各社に対して以下の実施・改善を行います。 ・年度監査実施計画の策定 ・内部監査制度の整備・運用に対する指導および支援 ・グループ内の監査情報共有や人材育成 ・年度監査の計画および実施状況のモニタリング ・J-SOX評価など
応募資格
必須
必須(MUST) ・監査業務または内部統制(J-SOX、US-SOX等)に携わった経験のある方 ・英語に抵抗のない方(電話対応や書面にて海外子会社とのやり取りが発生します。) 歓迎(WANT) ・業務で英語を使用していた経験をお持ちの方 ・銀行での監査業務経験 ・海外現地法人などの監査経験
雇用形態
正社員
勤務地
東京都
年収・給与
500~1000万円

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
日本を含むアジア11カ国・地域において、連結子会社および持分法適用関連会社で構成される小売業発の総合金融グループです。2019年、持株会社から事業会社に移行しました。
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Q.
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