内部監査
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の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間4月3日~4月16日)

※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項掲載期間:2024/04/03 ~ 2024/04/16)
内部監査

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募集要項

仕事内容
内部統制や内部監査などに関わる業務に携わっていただきます。
(1)内部統制(J-SOX法)に関する業務
・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
・内部統制文書化(業務プロセス記述書やRCMの作成サポート、レビュー)
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・監査法人との協議
(2)内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど
・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック
・社内の各部門や経営者への監査結果報告


応募資格
必須
以下いずれかのご経験をお持ちの方
■内部監査業務の実務経験3年以上
■決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上
■経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上
 ※監査法人での経験者も応募可能です。
歓迎
■実務で英語を用いた経験のある方
■内部統制構築実務の経験のある方
募集年齢(年齢制限理由)
30~40歳くらい (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
雇用形態
正社員
勤務地
東京都
年収・給与
800万円 ~900万円(スキルを考慮の上決定)

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
金融機関の収益業務に関わるシステムのコンサルティング、システム開発、保守・運用業務
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Q.
エージェント(人材紹介会社)を利用して、転職をするメリットは何でしょうか。
A.
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