募集要項
- 仕事内容
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総合エネルギー企業の持株会社本社ならびに国内外にある傘下のグループ会社に対し、ご自身のスキルを活かした内部監査をしていただきます■業務内容
【監査チームのリーダーとして内部監査業務を担っていただきます】
(2チーム10名体制で、年間20件前後の企業グループ内部監査)
・内部監査規程に従い、予備調査、往査、報告書まとめ、経営会議報告を含め2か月程度で行います。
・監査は、監査先のリスクの状況、コンプライアンスの状況、業務運営をリスクアプローチに基づき実施し、改善要請を発して改善を促します。
・監査では、内部監査計画に定めた監査スケジュールに基づく監査責任者となり、チーム内でのコミュニケーションを十分に取りながら、監査先の納得が得られる十分な説明が出来る力が求められます。
・監査先は、当社の海外法人や事業会社、当社グループの海外拠点等多岐にわたり、主管する組織との連携も必要となります。
■部署概要
・内部監査に関与する2つのグループと、財務報告にかかる内部統制評価に関与するグループの計3グループから構成されています。
・監査にあたっての業務プロセスは体系化されており、業務スケジュールの見通しは立てやすくワークライフバランスに優れた部署のひとつと考えております。
<2022年度実績(当社監査室)>総労働時間 1,721時間/年 有休取得実績22.7日/年
・内部監査業務は監査プロセスを通じて法律・会計・労務・石油安全関連法令などの理解が深まり、中長期のキャリアプランに資するビジネススキル獲得につながるほか、他部署及び関係会社とのコミュニケーションを通じた人的ネットワークが獲得できます。
<2023年度監査先実績>
自社内部署1箇所、中核事業会社4箇所、関係会社2箇所、部署横断テーマ監査2回、グループ会社との合同監査2回
・2023年度下期より内部監査手法を見直し、従来の準拠性中心の監査から各事業部門のマネジメントプロセス監査を重点的に実施しています。
- 応募資格
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- 必須
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【必須条件】
・大学卒業以上
以下のような経験(5年前後以上)に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。
・大手企業(メーカー・商社・銀行等)の内部監査部における監査経験。
・監査・検査業務を所管する官公庁での経験。
・監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。
- 歓迎
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【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)の保有
・英語力(TOEIC730相当以上)
- フィットする人物像
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■求める人物像
・コミュニケーション能力の高い方
・プレゼン力の高い方
・論理的思考と柔軟性を併せ持っている方
- 雇用形態
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正社員
・雇用期間:期間の定めなし
・試用期間:有(3ヶ月)
- 勤務地
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東京都港区
マイカー通勤不可
屋内禁煙(喫煙室あり)
- 勤務時間
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9:00~17:30(休憩60分)
フレックスタイム制:有 :コアタイムなし
- 年収・給与
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年収:650万~1200万円(月給制)
月給:36万~66万円
賞与:6.4ヶ月/年間
- 待遇・福利厚生
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通勤手当:全額支給
その他諸手当:時間外手当、通勤手当など
※時間外手当は非管理職のみ
退職金制度、財形貯蓄制度、慶弔見舞金制度、育児休職制度、介護休職制度他
昇給:年1回
社会保険:健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険
定年:有 60歳
再雇用制度:有
退職金制度:有
- 休日休暇
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毎週土・日曜日、国民の祝日、メーデー、年末年始、創立記念日(10/25)
有給休暇:所定労働日数の80%以上を出勤した場合、毎年4月1日に21日付与
※初年度は入社月に応じた日数を入社日に付与
※リフレッシュ休暇、特別休暇などその他休暇制度あり
年間休日:122日