内部監査
超大手医薬品会社で内部監査
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超大手医薬品会社で内部監査
の転職・求人情報はすでに掲載終了しております。(掲載期間7月4日~7月17日)

※ 掲載時の募集要項はページ下部よりご確認いただけます。
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掲載時の募集要項掲載期間:2023/07/04 ~ 2023/07/17)
内部監査

超大手医薬品会社で内部監査

海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業

募集要項

仕事内容
- 中規模および中程度に複雑な監査業務を、直接または第三者の支援を得て主導し、実施する。 これらの活動には、スコープの定義、RFPの作成、予算の計画、タイムラインの設定、必要なリソースの獲得、社内外の監査チームメンバーの管理と指導、プロジェクトの成功の促進などが含まれるが、これらに限定されるものではない。
- 年次リスクアセスメントおよび3年間の監査計画の実行を支援する。
- 企業の統制環境を強化するための価値ある提言や洞察を経営陣に提供する。
- 監査報告書のレビュー、最終化、提出、監査結果の伝達
- 第三者ベンダーとの協働(資格審査、提案された監査作業計画の評価および修正、文書審査の調整など
- 会計・監査基準、規制上の問題、業界の最新情報についての知識と理解を維持することにより、最新の監査およびコンプライアンス動向を把握する。
- 社外ネットワークおよび部門横断的な社内関係を構築し、ビジネス感覚を高め、グループ内部監査のブランド向上に貢献する。
- 米国および欧州の他の企業グループ内部監査チームを必要に応じてサポートする。
- グループ内部監査室長の要請に応じて、臨時の活動を行う。
- すべての職務の遂行において、最高水準のプロフェッショナリズムと独立性を維持すること。
応募資格
必須
- 会計または財務の学士号取得者;
- 公会計、コンプライアンス、または内部監査における6年以上の経験(または上級学位を有する4年以上の経験)。
- 製薬業界のリスクおよびFCPA、英国贈収賄法などの現地法規で定義された規制要件に対する強い理解、およびPhRMAコードやその他の関連業界団体に詳述された業界ガイダンスや基準を適用する能力を実証していること、
- CIA、CPA、CISAのいずれかが望ましい
- 国際的な業務経験
- サーベンス・オクスリー法第404条の要件に関する経験
- 様々な文化圏のビジネスおよび企業スタッフと良好な関係を築き、育成する能力
- 監査チームを率いて業務を遂行し、チームメンバーの目標設定と達成を可能にする能力
- 監査結果、リスク、洞察、推奨事項を要約する能力を含む優れた文書コミュニケーション能力
- 複数の分野(財務、業務、コンプライアンス、ITなど)にまたがるプロセス、リスク、統制を理解する能力に長けていること
- 複雑なプロジェクトにおいて、戦略的に考え、自立して業務を遂行し、成果を上げることができる組織力およびプロジェクト管理能力のある方
- 強力なデータ分析スキル
- 曖昧さを効果的に管理する能力
- 複数の監査プロジェクトやワークストリームにおいて、同時に質の高い成果物を提供できる能力
- 外国語スキルがあれば尚可
雇用形態
正社員
勤務地
東京
年収・給与
900万円 ~ 1499万円

会社概要

社名
非公開
事業内容・会社の特長
超大手の海外にも進出している超大手製薬会社です。
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