募集要項
- 募集背景
- グループ全体を射程範囲とし、内部統制システムの有効性のアセスメントや現状をベストプラクティスに対して評価するようなプロの監査体制への発展を目指すための増員です。
- 仕事内容
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【東証一部上場】 監査・内部統制担当・当社グループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・SOX外部監査対応やITAC評価レベルの向上、システム監査レベルの向上のため
プロジェクトの立案から実行までの業務
<将来的なキャリアパス例>
1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担う。
2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事する。
3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
- 応募資格
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- 必須
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【必須】以下いずれかの経験をお持ちの方
・事業会社での監査部門経験者
・監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)やCFE(公認不正検査士)の資格取得者
・組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
【求める人物像】
・臆することなく自らの意見提示ができる方
・多様な環境や文化を認識し、対応する柔軟な思考ができる方
大卒以上
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都港区
- 勤務時間
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09:00~17:00
【フレックスタイム制】
※フレキシブルタイム 始業6:00~11:00 終業15:00~22:00
※コアタイム 11:00~15:00
- 年収・給与
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700万円~1000万円
月給制
- 待遇・福利厚生
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労災保険,雇用保険,厚生年金,健康保険
住宅手当
時間外勤務手当
- 休日休暇
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土曜 日曜 祝日
GW 夏季休暇 年末年始 慶弔休暇 特別休暇