募集要項
- 募集背景
- 組織強化
- 仕事内容
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内部監査業務を通して、会社のガバナンス/内部統制強化に貢献すると共に、会社の経営に資していたくことがミッションです。【職務詳細】
・同社の内部監査案件をリードして頂き、リスク低減と効率的なオペレーションの提言をレポートにまとめて頂きます
・同社およびグループ全体のリスクを考慮しながら、グループ会社に対して親会社の立場から行う子会社監査をリードして提言をレポートにまとめて頂きます
・年間監査計画のテーマ或は部署別監査をご担当頂き、被監査会社/被監査部門の担当者とコミュニケーションを取り、個別監査の計画を立て、証跡を基に検証等を行い監査提言をまとめて頂きます。
監査チームは2名~5名程度でテーマの軽重によりメンバー編成が都度変わります。
- 応募資格
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- 必須
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・監査経験5年以上
・内部統制の知識
・監査業務における会計知識およびIT知識
・ビジネス英語(TOEIC 845以上)
- 歓迎
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・監査法人の経験
・日本公認会計士、CPA, CIA等
・投資や金融関連の知識
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 28~39 (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
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・役員、監査役等とも話をする機会がある為、コミュニケーション能力の高い方
- 雇用形態
- 正社員(雇用期間の定め無し)
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- 09:00~17:45
- 年収・給与
- 700万円~900万円
- 待遇・福利厚生
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財形
慶弔見舞金、確定拠出年金制度、育児支援制度、福利厚生サービス会社加入(ベネフィット・ワン)
- 休日休暇
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土日、祝日
慶弔休暇、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休業、配偶者出産休暇、キッズ休暇、介護休暇、介護休業、看護休暇、ボランティア活動休暇、ドナー休暇、ハンディキャップ休暇(障がいのための通院休暇) など
- 選考プロセス
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面接は場合によっては3回になることも御座います。