募集要項
- 募集背景
- 業務量増大に伴う増員になります
- 仕事内容
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■業務プロセス改善対応コンサルタント
国内・外資系会社の業務プロセス改善業務。
■コンプライアンス対応支援コンサルタント
国内・外資系会社のコンプライアンス体制構築、及び運用支援業務。
■内部統制コンサルタント
国内・外資系会社の内部統制組織整備支援、ガバナンス体制構築支援等のコンサルティング業務。
■内部監査コンサルタント
国内・外資系会社の内部監査・モニタリング体制構築に関わる支援業務。内部監査体制構築支援、海外子会社内部監査支援、子会社ガバナンス支援、ライセンス・コンプライアンス調査、検査対応等のコンサルティング業務など。
■リスクマネジメントコンサルタント
国内・外資系会社のリスクマネジメント業務。リスクマネジメント体制構築、リスク評価等のコンサルティング業務。
ご経験等によって、得意な分野の業務からお任せいたします。
- 応募資格
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- 必須
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■内部統制・内部監査・リスクマネジメントの経験がある方
■企業のコンプライアンス/内部統制に関わる業務経験がある方
■経営企画部門などで業務設計の経験、及び改善プロジェクトの経験のある方、
もしくは、システム開発経験のある方を優遇(特に、金融機関、または製薬業)
■法務部門等でコンプライアンス体制構築などの経験のある方を優遇(特に、金融機関、または製薬業)
■英語力のある方 (ビジネスレベルでの使用経験者)
■以下の経験があれば尚可
英語実務でのコミュニケーション
公認会計士または米国・その他の国の会計士の資格
公認内部監査人(CIA)取得者
J-SOX対応経験者
- 歓迎
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コンサル会社経験者
J-SOX・内部統制・内部監査経験者
会計監査経験の会計士またはUSCPA
内部統制・内部監査・SOX等と会計監査を経験してきた方で、コンサルティングマインドを持たれている方
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 26歳~33歳位まで (特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため)
- フィットする人物像
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コンサル会社経験者
J-SOX・内部統制・内部監査経験者
会計監査経験の会計士またはUSCPA
内部統制・内部監査・SOX等と会計監査を経験してきた方で、コンサルティングマインドを持たれている方。
- 雇用形態
- 正社員
- ポジション・役割
- スタッフ
- 勤務地
- 東京23区内
- 勤務時間
- 9:30~17:30
- 年収・給与
- 500万~800万 (賞与、残業代込み)
- 待遇・福利厚生
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【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
【賞与】年3回【昇格】年1回10月 ※能力査定の上決定
- 休日休暇
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【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
- 選考プロセス
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書類選考
筆記試験(SPI)
面接2~3回