募集要項
- 仕事内容
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内部監査室における中⾧期の運営戦略とリスクベースの年次監査計画を立案し、代表取締役社⾧および監査等委員(会)へ報告
内部監査業務全般について指導・監督するとともに、内部監査業務の進捗状況等について、代表取締役社⾧および監査等委員(会)へ報告
内部監査室員全体の人材管理と人材開発を通じ、専門的知識・技能およびその他内部監査業務に必要な能力の維持・向上を支援
内部監査対象部門の業務における重要な不備を特定し改善提言を行うとともに、その改善状況について、代表取締役社⾧および監査等委員(会)へ報告する。
代表取締役社⾧、取締役(会)、監査等委員(会)、監査役、各本部⾧等より依頼を受けた特命事項に関する調査、監査またはコンサルティング業務について指導・監督する。また、調査等の結果および必要な助言・勧告等をあわせて、依頼者へ報告
不正会計、横領等の金銭的な影響が疑われる複雑な事案・相談に関する調査を指導・監督するとともに、調査の結果および必要な助言・勧告等をあわせて、倫理・コンプライアンス委員会事務局等へ報告する。
倫理・コンプライアンス委員会への出席を通じ、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成、研修・教育、啓発活動の推進に貢献する。
監査法人による監査計画・監査結果報告会等に監査等委員・監査役とともに出席し、内部統制上の問題に関しての協議を通じ、決算財務報告の業務改善に貢献する。
- 応募資格
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- 必須
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会計事務所もしくは事業会社における約15年の実務経験
その間に経験した業務や習得した能力の例としては以下を含む:
内部統制、リスクアセスメント、内部統制評価の経験とスキル
J-SOX統制上の要件、テストの目的、手続や文書化に携わった経験
統制のウォークスルーやテストに関する外部監査または支援の経験
業務を自分自身およびチームの各メンバーに振り分け、適切に管理する能力
監査や保証活動および内部統制の教育に関連するプレゼンテーションの準備やファシリテーション能力
経営メンバー、監査等委員等のトップマネジメントとの交渉能力と調整能力
組織戦略立案と組織運営に関する確立されたスキル
- 歓迎
- 公認内部監査人(CIA)あるいは公認会計士(CPA)といった職務に関連性の高い専門的な資格
- 募集年齢(年齢制限理由)
- 長期的なキャリア形成のため (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
- 雇用形態
- 正社員
- 勤務地
- 東京都
- 勤務時間
- フルフレックス、在宅勤務あり:ハイブリッド
- 年収・給与
- 1500万円 ~ 1999万円
- 休日休暇
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週休2日制(休日は土日のみ)